搜索职位:
- 职位描述
- 岗位职责:
1、负责制定和完善内部控制有关制度、内部审计有关制度,并监督前述制度的有效实施;
2、负责集团内部控制体系的完善,组织集团总部及各(分)子公司持续进行内部控制规范自我评价,并根据评价的结果制定并实施改进措施;
3、负责对集团总部和分(子)公司的财务与经营活动进行审计,参与集团重大经济业务、入股项目、预决算审计及专项审计;
4、负责制定并执行年度审计计划,完成定期工作报告,及时向审计委员会报告工作;
5、组织部门员工持续学习和培训,不断提高专业水平,指导部门员工制定职业发展规划;
6、及时完成领导交办的其它工作。
任职资格:
1、具有本科及以上学历,财务会计、审计、企业管理等相关专业,具备一定的审计资质;
2、五年以上大型企业内部控制和审计相关工作经验,具有注册会计师、国际注册内审师等资质优先,具有会计师事务所工作经验者优先;
3、具备先进的内部控制与审计理念,熟悉国家各项财经、税务法规,具备全面的内部控制规范知识、财务审计知识、税务知识等;
4、具有较强的调查研究和综合分析能力,敏锐的洞察力,较强的组织协调、文字和口头表达能力,具备良好的团队管理能力。
- 企业介绍
- 公司是有国有背景的集团公司,旗下有13家分公司,纺织业 ,新能源投资 ,房地产开发等业务
- 工作地址
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常州